公司文件管理规定|公司文件的管理有什么方法

公司文件管理规定|公司文件的管理有什么方法的第1张示图

1. 公司文件管理制度

那是公司发布文件的会签制度:一、公司办公室工作人员负责根据公司各主管领导的指示起草文件初稿,交办公室主任阅后修改。二、公司办公室填写公司文件回去单,会签单有文件题目,主要内容,发送对象(收文单位,部门),主管经理意见,经理意见。印发数量,公司文号,文件起草人,文件签发人。三、文件印制和发放的签收制度

2. 公司文件的管理有什么方法

为了控制公司文件发放的适当范围、作废文件的及时回收,确保各部门、车间所使用的公司文件的有效性,特制定本规定。1、文件的发放:(1)财务部、生产部、营销部办公室以本部门名义形成且在本部门管辖范围内发放的文件,各自安排发放和回收。需要在公司各横向关联部门之间发放实施的文件,由办公室安排专人统一发放和回收。(2)各部门需办公室安排发放文件时,必须将文件打印并复印好,由部经理书面写明发放范围、发放时间并签名后送综合管理部,由办公室主任安排文件发放人予以发放。(3)任何文件,发放人须建立“文件发放回收登记表”。发放到各部门的所有文件,由部门负责人签字接收。如部门负责人不在,由部门在场人员签名代收。代收人必须负责及时将文件转给部门负责人。需个人接收的文件由部门内部建立“文件发放回收登记表”,并由个人亲自签字接收。(4)需发放到正科长以下管理、辅助人员和职工的文件(包括学习材料等),发放人只需发放到相关正科长级管理人员,再由正科长级管理人员安排发放到相关个人。2、文件的更改:(1)任何原因造成文件的个别字句需要更改,且更改后不影响整个文件版面的整洁美观,由原编制形成的部门负责人书面写明更改位置和如何更改(数据性或原则性的须报直属部经理签字认可),连同编制形成部门负责人的私章送原发放人,由原发放人根据原发放范围及存档予以更改。(2)文件发放人根据更改字数多少和繁简情况,可到现场为原件人更改,也可以收回后予以更改,再返还给原收件人。但在更改时必须用双线划掉原字句,在划掉的字句对应上方行距空间写上新字句,并在更改处盖上原编制形成部门负责人的私章。3、文件的换页:(1)任何原因造成文件单页大面积修改,需换页的,由原编制形成将需修改页面进行修改并打印、复印好,由其部门负责人书面写明换页情况(属数据性、原则性修改须部经理签字认可)送原文件发放人,由原文件发放人根据原发放范围予以换页。(2)所有需换页的文件,由文件发放人统一换页并注明执行时间,将原页销毁。4、文件的回收、作废:(1)因公司制度汇总、部门调整、规划变化等原因,造成原文件内容与新文件内容重复、冲突而失效的,由汇总部门或新文件编制形成部门负责人,安排原发放人予以回收。(2)文件发放人在回收文件时,必须持“文件发放回收登记表”由原接收人在登记表相关栏内签名后回交。(3)每年12月下旬,由办公室通知各部门,对本年度平时未统一回收的文件、报表等无效材料清理回收一次。(4)所有回收的文件均于回收当日送办公室,由办公室主任统一安排销毁。5、其它规定:(1)任何部门以公司名义形成的文件讨论稿或正式稿,必须发放到董事长兼总经理、财务部经理、生产部经理、营销部经理、公司各职能部门负责人及其他相关联人员,以便了解公司政策方向,根据公司各方面情况系统地进行修改,确保接口部门的相互配合。(2)无论部门或公司发放的文件在发放前都必须在档案室存档备案。(3)任何文件相关部门负责人接收后必须领学或传达应执行的员工,认为有必要复印下发到相关员工时,须向原发放部门提出申请,由原发放部门复印按发放程序予以发放。不得私自复印下发,避免文件使用范围失控,造成有效和无效版本的混淆。(4)所有换页或作废文件属存档的或相关部门需留存备查证明的,发放人只需盖上作废章即可,不予收回,但档案管理员必须在“作废文件”档案栏目登记注明,妥善保管,以便备查。(5)发放文件属讨论稿的,讨论人组织讨论结束后须按时交文件编制形成部门。(6)文件发放人必须将已使用的“文件发放回收登记表”按季度装订成册,妥善保管,以便备查或回收时使用。保存期限为三年。6、任何人未经总经理批准,不得将公司文件私自提供给公司以外人员。则除承担50元罚款外,对由此造成的一切后果负责。7、本规定各条款如有违犯,对责任人每次罚款50元,由其直接领导开通用罚款单收缴。

3. 企业文件管理制度如何写

转载文件管理制度(一)总则第一条为减少发文数量,提高办文速度和发文质量,充分发挥文件在各项工作中的指导作用,根据区建设局关于文书处理的有关规定,结合我单的实际情况,特制订本制度。第二条文件管理内容主要包括:上级函、电、来文,同级函、电、来文,本单位上报下发的各种文件、资料。第三条按照党政分工的原则,本单位各类文件(党支部和行政)统一由办公室归口管理。(二)收文的管理第四条公文的签收1.单位所有文件(除领导订启的外)均由收发员(文书)登记签收、拆封(由上级或邮电局机要通讯员直送的机要文件除外)。在签收和拆封时,收发员(文书)需注意检查封口,对开口和邮票撕毁函件应查明原因。2.对上级部门发来的文件,要进行文件、文号、机要编号的核定,如果其中一项不对口,应立即报告上级部门,并登记差错文件的文号。第五条 公文的编号保管1.收发员(文书)拆封和签收后应及时附上文件处理传阅单,作分类登记编号、保管。2.本单位外出人员开会带回的文件及资料应及时送交收发员(文书)进行登记编号保管,不得个人保存,如职工工作需要借阅的可复印或借用。第六条公文的阅批与分转1.凡正式文件均需由办公室主任(或副主任)根据文件内容和性质阅签后,由收发员(文书)分送领导和承办部门阅办,重要文件或急作应立刻呈送领导(或分管领导)阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事,一般应在当天阅签完。2.一般礼仪性质的函、电、单据等,可由办公室直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件,应同各单位联系后再分转处理。3.为加速文件运转,收发员(文书)应在当天或第二天将文件送到领导和承办部门,如关系到两个以上部门,应按批示次序依次传阅,最迟不得超过两天(特殊情况例外)。第七条文件的传阅与催办。1.传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定,不得将有密级的文件带回家、宿舍和公共场所,也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。2.阅读文件应抓紧时间,当天阅完后应在下班前将文件交收发员(文书),阅批文件一般不得超过两天,阅后应签名以示负责。如有领导批示、拟办意见办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。3.阅文时不得抄录全文,不得任意取走文件夹内任何文件及附件,如确系工作需要,要办理借阅手续,以防止丢失泄密。4.文件阅完后,应交收发员(文书),切忌横传。5.办公室对文件负有催办检查督促的责任,承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散,如需备查,应按照有关保密规定,并征得办公室同意后,予以复印或摘抄,原件应及时归档周转。6.按照阅文范围,离、退休干部,一般由有关部门定期组织学习有关文件,或由办公室通知到单位阅文。(三)发文的管理第八条发文的规定1.单位上报下发正式文件的权力分别集中党支部和行政办公室,各群众团体和部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。2.各群众团体、部门需要向上反映汇报重要情况或向下安排布置重要工作要求发文应分别向党支部、行政办公室提出发文申请,并将文件底稿分别交党支部、行政办公室审核。党支部、行政办公室同意发文,方可按党、政机构设置与业务分工统一归口以党×字、政×字发文。群众团体文件由党支部批转。3.对单位影响较大,涉及多个以上领导分管范围的文件,须经领导班子研究决定后批准签发。其余文件均由主要领导批准签发。第九条发文的范围:1.凡是以党支部、行政办公室名义发出的文件、通告、决定、决议、请示、报告、编写的会议纪要和会议简报,均属发文范围。2.党支部、、行政办公室下发文件主要用于:(1)公布单位规章制度;(2)转发上级文件或根据上级文件精神制订的文件;(3)公布单位体制机构变动或干部任免事项;(4)公布单位重大生产、技术、管理、政治工作、生活福利等工作的决定;(5)发布有关奖惩决定和通报;(6)其他有关重大事项;3.党支部、行政办公室上行文、外发文主要用于:(1)对上级机关呈报工作计划、请示报告、处理决定;(2)同兄弟单位联系有关重大生产、技术、人事劳资、物资供应、科研、基建、管理、党群工作等事宜。4.日常生产、技术、管理、党群工作中,有关图纸、技术文件、工艺修改、审批工作、安排部署、传达上级指示等事项,应按有关制度办理,经分管领导批准后,由各科室书面或口头自行通知执行,一般不用发文。5.各科室如会议所作的决定,一般都不应发文,不备查考,可以科室名义用《工作简讯》发会议纪要。(四)发文程序与要求第十条 发文程序规定:1.各科室需要发文,应事先向党支部、行政办公室提出申请;2.党支部、行政办公室同意发文后,主办科室应以党的方针、政策和国家法令,上级指示或工作实际需要草拟文件初稿;3.草拟文稿必须从本单位角度出发,做到情况确实、观点鲜明、条理清楚、层次分明、文字简炼、标点符号正确、书写工整。严禁使用铅笔、圆珠笔、红墨水和彩笔书写;4.文稿拟就后,拟搞人应填附发文稿纸首页,详细写明文件标题、发送范围、印刷份数、拟稿单位与拟稿人,并签名、盖章、标定日期和密级;5.办公室应根据党支部、行政的要求和上级有关指示精神,有关文件规定,对文稿进行审查和修改。对涂改不清、文字错漏严重、内容不妥、格式不符的文稿应退回拟稿单位重新拟稿;6.经办公室审查修改后的文稿,送分管领导核稿(对文稿内容、质量负责);7.对审核时修改较多,有碍打印和存档的文稿,应由拟搞部门重新整理写清楚;8.需经会签的文稿,应在交付打印前送会签部门会签;9.文稿审核会签后,按批准权限的规定分别呈送党政领导审定批准签发;10.经领导批准签发后的文稿交办公室收发员(文书)统一编号送打字室打印;11.文件打印清样,应由拟稿人校对,校对人员应在发文稿上签名;12.文件打字后,由办公室派专人按数印刷,再由收发员(文书)分发并检查落实情况。(五)文件的借阅和清退第十一条各部门有关工作人员因工作需要借阅一般文件,需经本部门负责人签写便条,对有密级的文件须分管领导或办公室主任同意后方可借阅。第十二条借阅文件应严格履行借阅登记手续,就地阅看,按时归还。任何人不得将文件带走或全文抄录,不允许拆卷和在文件上勾划等。第十三条办公室收发员(文书)对承办的公文应抓紧催办,应定期对事情已经办妥的本单位文件和上级要求限期清退的文件,进行收缴清退工作。(一般为月底一小清,季末一中清、年终一总清)。如发现文件丢失,必须及时查明原因和责任者,并如实向领导报告。(六)文件的立卷与归档第十五条文件的归档范围:1.凡下列文件统一分别由办公室收发员(文书)负责归档:(1)上级机关来文,包括上级对单位报告、申请的批复;(2)党支部、行政办公室发出的报告、指示、决定、决议、通报、纪要、重要通知、工作总结、领导发言和生产工作的各类计划统计、季度、年度报表等;(3)党支部会、主任办公会议、中层干部会议、职工委员会以及各种例会记录;(4)支部党代会、职代工、工会会员代表大会、团代会等组织召开的代表大会所形成的报告、总结、决议、发言、简报、会议记录等;(5)有保存价值的人民来信来访记录及处理结果;(6)参加上级召开的各种会议带回的文件、资料及本单位在会上汇报表言材料等;(7)上级机关领导同志来单位检查视察工作的报告、指示记录,以及本单位向上级进行汇报的提纲和材料;(8)反映本单位生产活动、先进人物事迹及领导工作等的音、像摄制品;(9)单位日志和大事记;(10)单位向上级请示批复的文件及上报的有关材料。2.业务科室,各群众团体日常工作中形成的活动资料,由各业务科室、群众团体负责立卷归档。第十六条立卷要求1.文件立卷应按照内容、名称、时间顺序,分门别类地进行整理归档。2.立卷时,要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全,保持文件、材料的完整性。3.要坚持平时立卷与年终立卷归档相结合的原则。重要工作、重要会议形成的文件材料,要及时立卷归档。4.上年度形成的文件材料,要求在下年度7月份以前整理完。(七)文件的销毁第十七条对于多余、重复、过时和无保存价值的文件,办公室应定期清理造册,并按上级有关规定,办理申请销毁手续。第十八条经审核同意销毁的文件,应在办公室收发员(文书)和正副主任以及分管领导的共同监督下销毁。第十七条实施及修改本办法经决策会通过后实施,修改时亦同。

4. 企业文件管理制度

现把我公司的<档案管理制度>发给你,可做参考!档案管理制度一、严格执行保密、安全制度,确保档案和案卷机密安全。 二、各部门应在每年十二月底向公司办公室移交上年度文书档案并履行清交手续。 三、各部门应明确规定档案责任人,档案责任人(档案员)对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。 四、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、工作计划和工作总结等资料由办公室负责归档。 五、各类合同及协议的原件由财务部归档,复印件由各部门留存备查。 六、档案资料借阅需履行登记、签字手续,重要资料借阅需先请示分管领导。 七、加强档案保管工作,做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作,定期检查档案保管工作。 XXX公司 2011年X月XX日

5. 求公司文件管理的规章制度,详细一点的,谢谢!

2适用于与质量管理体系有关的文件控制,包括外来技术文件、管理文件、标准、法律法规等。3 职责3.1总经理负责质量手册的批准;3.2管理者代表负责质量手册的审核及程序文件的批准;3.3品管部负责质量手册的编制,负责程序文件、作业指导书的发放、回收、销毁及原稿的保存;3.4研发中心负责与企业产品相关的国际、国家、行业技术标准最新版本的收集、整理;3.5行政部负责公司相关资质证明材料原件的保存与管理;负责相关法律法规的收集、整理;3.6各部门负责本部门第三层次文件的编制、使用、保管;4 程序4.1文件的分类及保管(从文件层次来分 三层)4.1.1质量手册为公司第一级质量管理体系文件,由品管部备案保存;各部门对本部门的质量手册进行保管。4.1.2 程序文件汇编为公司第二级质量管理体系文件,由品管部备案保存; 各部门对本部门的程序文件进行保管。4.1.3 公司第三级质量管理体系文件分为两类:a)部门工作手册,作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则:管理标准(部门管理制度);工作标准(岗位责任制和任职要求等);作业指导书(检验规范、工艺流程卡等);质量记录文件等由各部门自行保存并报品管部备案存档;b)其他质量管理文件:技术标准(国家标准、行业标准、企业标准等);针对特定项目、产品或合同编制的质量计划或设计输出文件等,由各相关部门保存、使用并报研发中心备案存档。4.1.4 公司外来的管理性文件,包括与质量管理体系有关的政策,法规文件等,由行政部保存。4.2 文件的编号质量管理体系文件的编号规定:a)质量手册公司名称代号/质量手册-发布年份例如 JY/QMS-2009:JY-金亚科技股份有限公司,QMS-表示质量手册;2009年发布年份。b)程序文件公司名称代号/程序文件 序列号-发布年份例如 JY/QP001-2009: JY表示金亚科技;QP表示程序文件,01表示文件编号,2009表示发布年份。c)质量记录:质量记录代号-标准条款号-质量记录编号例如 J-4.2.3-01:J表示质量记录;4.2.3表示标准条款号文件控制,01表示文件控制中的第一个质量记录表格。d)公司其它文件: 企业代号/部门代号 文件顺序号-编制年号例如 JY/PG001-2009,JY表示金亚科技;PG001表示品管部发放的第1号文件,2009表示发布年份。表一:各部门代号规定如下:部 门 名 称代 号部 门 名 称代 号国内营销部YX品管部PG研发中心YF生产部SC行政部XZ资产管理部ZC人力资源部RL物资管理部WG————4.3 文件的编写、审核、批准、发放为使公司的质量管理体系文件是充分和适宜的,公司所有的质量管理体系文件在发布前必须得到批准:a)质量手册由管理者代表组织编写,经管理者代表审核,总经理批准后发布,品管部负责发放、回收、备案保存;b)程序文件由品管部负责组织各相关职能部门编写,编写部门主管审核,管理者代表批准后发布,品管部负责发放、回收、备案保存;c)各部门工作手册由各部门主管组织编写,分管总监审批,各编制部门负责发放、回收并提交品管部备案保存;d) 外来管理性文件、标准和法律法规文件由行政部负责登记、发放并备案保存;e) 技术标准(国家标准、行业标准、企业标准)、质量计划、设计输出类文件由研发中心负责登记发放并备案保存;f)文件发放部门填写填写“文件、资料发放/回收记录表”将文件发放到指定范围;各文件使用部门在接收受控文件后编制 “部门受控文件清单”,对文件版本、受控状态等信息进行如实的记录;g)文件版本与修订状态:文件版本用大写英文字母从A开始标注,换版后依次为B、C…;文件修订状态从0开始标注,文件修订5次后需更换版本。4.4 文件的受控状况本公司的质量管理体系文件分为“受控”和“非受控”两大类。a)受控文件:主要指与质量管理体系运行紧密相关的文件。主要控制此类文件的编制、发放、修改、回收、作废等;所有受控文件应在该文件封面加盖“受控”印章,并注明分发号。对于组织无权进行更改控制。如国家的法律法规、标准及设备仪器的说明书、手册等文件,组织只能进行标识、分发和控制使用,并及时跟踪相关文件的最新版本。b)非受控文件:用于投标、顾客非现场使用及其他特殊发放的文件,不要求对其更改进行控制,对此类文件应作为明确标识。4.5 文件的更改a) 质量手册、程序文件由品管部主持更改,填写“”文件更改申请单”,经管理者代表审批后更改。b) 其他文件的更改由各相应主管部门负责人主持更改,填写“文件更改申请单”,经分管总监审批,再由各相应部门指定人员进行更改。c)设计文件的更改由技术总监审批。d) 受控文件由各发放部门按“文件、资料发放/回收记录表”进行收回和重新发放,被更改的原文件和更改后的文件各职能部门保存,以确保有效文件的唯一性。同时保留文件更改内容的记录;4.6文件和资料的领用:4.6.1当因文件和资料严重破损而需申请领用时,分发号不变,并回收相应旧文件和资料。因丢失而补发的文件应给予新的分发号,并注明已丢失的文件的分发号失效;文件发放部门作好相应发放签收记录并保存。4.6.2凡对外提供的文件和资料为“非受控文件”,不做更改(换)控制,但需作好相应发放签收记录,并注明分发号。4.6.3分发号的表示方法:文件发放部门代码+序列号,例如: PG001表示本文件是由品管部发放的分发号为001的文件。4.7文件和资料的保存、回收、作废、留用及销毁4.7.1文件应分类以便于检索,保存在安全、干燥、通风的地方,并应作好防火、防潮、防虫蛀等工作;对于保存于硬盘、光盘中的文件还要作好防病毒、防压、防磁、防晒等,并及时备份避免贮存的内容丢失。任何人不得在受控文件上乱涂画改,不准私自外借,确保文件的清晰、易于识别和检索。4.7.2质量手册、程序文件、部门管理制度的原稿及电子文档由文件编制部门提交品管部统一建档保存。品管部编制并及时更新 “文件最新状况一览表”,以反映体系文件版本的最新状况。4.7.3各部门文件由各部门安排专人负责保管,及时填写并更新“部门受控文件清单”。品管部对各部门文件保管情况进行适当检查。4.7.4“非受控文件”原稿由各编制部门自行保存。4.7.5品管部负责依据“文件更改申请单”识别作废文件,并按照“文件、资料发放/回收记录表” 及时从所有发放部门回收作废文件,并注明文件作废,以防止作废文件的非预期使用。4.7.6 因参考原因,对已作废的体系文件原稿由品管部单独保存一份,不作销毁,但须注明“作废留用”及日期,以防止作废文件的非预期使用。4.7.7 回收的体系文件和资料需要销毁时,由原文件编制部门填写“文件销毁申请单”经原审批部门批准后交品管部,品管部负责核实并进行统一销毁。涉及公司机密、产品设计开发等信息的文件必须采用破坏纸张的方式,如使用碎纸机进行销毁,其余可采取变卖的形式进行销毁。结果填写在“文件销毁申请单”上。4.7.8设计文件由研发中心负责保存、回收、作废及销毁。4.8外来文件的控制4.8.1行政部负责收集相关法律法规的最新版本,加盖“受控”印章,分发到相关部门使用,同时负责对过期的标准回收并进行处置,并将上述法律法规及其他与质量管理体系有关的外来文件列入“部门外来文件清单”。4.8.2研发中心负责收集技术、检验标准(国家标准、行业标准)的最新版本,“受控”印章,分发到相关部门使用,同时负责对过期的标准回收并进行处置,并将上述标准列入“部门外来文件清单”。4.9 公司内部运作及外部法律、法规及标准变更时,相关部门应及时更改相应的体系文件。4.10每年由内审组在体系内部审核中对各部门文件进行统一审核,确保使用场所的文件为有效版本。4.11 对承载媒体不是纸张的文件的控制,也应参照上述规定执行。4.12作为质量记录的文件应执行《记录控制程序》。5 相关/支持性文件5.1《记录控制程序》5.2《技术文件控制流程》5.3《研发文档管理制度》6 质量记录6.1“文件最新状况一览表”6.2“文件、资料发放/回收记录表”6.3“部门受控文件清单”6.4“文件更改申请单”6.5“部门外来文件清单”6.6“文件销毁申请单”

6. 企业文件档案如何管理

一、档案保管的内容和要求

(一)档案保管的内容

档案保管是维护档案完整与安全的活动,指采取一定的管理方式和技术手段对档案进行科学管理与保护,以维护档案的完整与安全,最大限度延长档案寿命的工作。其主要内容包括三个方面:

1.档案库房管理

2.档案流动过程中的保护

3.保护档案的专门措施

(二)档案保管的基本要求

1.以防为主,防治结合

2.加强重点,照顾一般

二、档案保管的基本条件

档案保管工作基本的物质条件主要有:档案库房、档案装具、档案保管设备和档案的包装材料。

(一)档案馆(室)建筑

1.档案馆建设规模和构成

档案馆应按照《档案馆建设标准》和《档案馆建筑设计规范》设计建造。档案馆建筑由档案库房、对外服务用房、档案业务和技术用房、办公室用房和附属用房及建筑设备组成。

2.档案馆的选址

档案馆的选址应符合下列要求:应选择工程地质条件和水文地质条件较好地区;应远离易燃、易爆场所,不应设在有污染腐蚀性气体源的下风向;应选择交通便利,城市公用设施比较完备的地区;应选择地势较高、排水通畅、空气通畅和环境安静的地段。

3.档案馆的建筑设计

4.档案室用房

档案室用房一般由档案库房、档案阅览用房和档案人员办公用房组成。

(二)其他保管条件

1.档案装具

我国使用的档案装具主要有:档案架、档案箱、档案柜、密集架。其中,活动式档案密集架在有效利用库房空间、方便管理和密闭等方面具有较好的性能。

2.档案保管设备。

3.档案包装材料。

我国包装档案的材料主要有两种:卷皮、卷盒等。

三、档案库房管理

(一)档案装具的排列编号

1.合理布局。2.避光通风。3.整齐有序。

(二)档案存放

1.档案的排列存放

档案馆对馆藏档案的存放应坚持简便、实用、便于管理的原则,以全宗为单位排列。

档案室的档案,一般根据档案的种类实行分类排列,将同一类别的档案集中存放在一起。

2.档案存放位置索引

档案存放位置索引是以表册或卡片的形式记录和反映档案在库房和装具中存放次序的管理工具。档案存放位置索引有两体例:一是指明档案存放位置的索引;另一种是指明库房内装具所存放档案的索引。

(三)档案管理的应急处置

档案管理的应急处置,是指由人为或自然因素引起的突发性危及或可能危及档案安全和严重干扰档案工作秩序,需要采取应急措施加以处置的工作。

1.档案管理的应急处置预案

2.档案管理的应急处置措施

四、档案保护

(一)库房温湿度的控制

《档案馆建筑设计规范》对于档案库房的温湿度标准作出规定,温度为14℃~24℃;相对湿度为45%~60%。库房温湿度的控制方法很多,主要是通过密闭、通风,结合增温、降温、增湿、降湿等措施,使库房温湿度控制在标准范围内。

1.密闭

密闭是库房温湿度的控制的基础。。

2.通风

(二)库房的“八防”措施

库房的“八防”措施通常是指防火、防水、防潮、防霉、防虫、防光、防尘、防盗,它们是保障档案实体安全的主要防护措施。

1.防火

档案库房装具应采用金属柜架,库房照明灯具及其他电器时,要保证材质、性能上的安全性,安装时必须按照规范操作,保证线路的安全。

2.防光

档案库房一般应使用白炽灯为照明光源。

3.防霉

灭菌的方法可以分为两类:一类是物理灭菌法,包括有冷冻真空干燥灭菌、真空充氮灭菌、微波灭菌等方法;另一类是化学灭菌法,包括酒精灭菌、臭氧灭菌、甲醇灭菌、环氧乙烷灭菌等方法。

4.防虫

杀灭害虫的方法有物理方法和化学方法物理两种,物理方法主要有低温杀虫、高温杀虫、射线辐照射杀虫、气调杀虫等;化学方法主要是采用熏蒸杀虫剂来杀灭害虫,常用的熏蒸杀虫剂有硫酸氟、磷化铝、环氧乙烷等。

(三)档案修复

档案修复是指使受损或退变档案恢复或接近原有特征,或对其进行加固的过程,是一项抢救性的保护措施。纸质档案修复技术主要包括去污技术、去酸技术、加固技术、修裱技术、字迹恢复与显示技术等。

7. 文档管理办法-汇总

铜器上的铭文,字数多少不等。所记内容也很不相同。其主要内容大多是颂扬祖先及王侯们的功绩,同时也记录重大历史事件。如著名的毛公鼎有497个字,记事涉及面很宽,反映了当时的社会生活 。

8. 文件管理制度

编号:Q/LD-GL-TG-01公司文件管理制度拟 制:审 核:批 准:1.目的为提高公司文件处理工作的效率和质量,使之规范化、科学化、制度化,结合公司实际工作情况,特制定本制度。2.范围本制度适用于公司所有有效文件。3.职责3.1体系管理办公室3.1.1 负责建立健全公司文件管理制度,负责本制度的制定与修改。3.1.2 负责公司文件的下发及管理。3.1.3 负责本制度的实施。3.2 其它各部门3.2.1负责拟制与本部门工作职责相关的文件。3.2.2负责按本制度规定执行4.程序内容4.1公司文件的分类4.1.1 公司文件进行以下分类:A层文件:手 册B层文件:程序文件C层文件:三级文件(包括管理制度、作业指导书、操作规程、相关记录、标准化表格、外来文件等)。4.1.2外来文件(1)法律法规及相关政策要求;(2)技术标准。4.2公司文件的管理4.2.1公司文件管理归口于体系管理办公室,体系管理办公室负责所有公司文件的下发管理,负责建立健全公司文件管理制度,加强公司文件的统一协调与管理,保证公司文件处理工作高效运转。4.2.2公司各类发文在有效期内均实行受控管理。所谓受控文件就是指有效文件。有效文件是指正在执行的指导和安排公司工作的文件。明确文件的有效性并通过受控的方式管理公司文件,是防止各部门出现执行无效文件的主要措施。对于公司以文本打印的形式下发的文件,只有盖有受控章的文件在受控范围内,签收人不得复印,如因复印导致的执行非受控有效文件,造成的问题由执行人负责。4.3文件编制与审批4.3.1文件格式要求(1)文件要有名称、编号、版本、实施日期、拟制/审核/批准人等。(2)文件的内容包括:目的、适用范围、职责、程序内容、相关记录等。(3)文件应字迹清楚,标示明确。4.3.2文件的编制与审批各部门适用的文件由各部门根据相关程序的要求编制,部门领导或主管领导审核,经管理者代表批准,体系管理办发放,保存相关记录。4.4文件编号公司文件按照如下规则编号:Q/LD-XX-XX-XX文件顺序号,按01、02等依次编号区分。部门汉语拼音名称缩写。代表公司管理文件类型缩写。代表公司内部文件。各部门汉语拼音名称缩写为:体系管理办公室TG,行政综合办公室ZH,财务部CW,安全管理办公室AG,质检部ZJ,人力资源RL,市场部SC,设备部SB,电仪车间DY,甲醚分厂JM,DCB分厂DCB。公司管理文件类型缩写:作业指导书ZD, 操作规程GC, 规范GF, 质量计划JH, 标准BZ,管理制度GL。 4.5文件下发与签收4.5.1公司所有文件的下发,均需填写《文件发放回收记录》。4.5.2新文件的下发如涉及到原有文件的作废,应在新文件下发后立即废止,且废止的旧文件须按废止的相关程序予以保管或销毁。4.5.3公司所有下发的文件,必须办理签收手续。由体系管理办公室提供《文件发放回收记录》,交相关收文人员签收。4.6文件的保存4.6.1文件的保存形式:文件可以以书面形式或电子版形式保存,以电子版形式保存时,应有备份。4.6.2文件的原件由体系管理办公室负责保存,副本由各部门负责保存。4.6.3文件要分类保存,便于阅览;查阅和借阅文件,需经文件管理部门同意并作好记录,借阅文件的时间一般不得超过10天。4.6.4当文件被毁坏、污染、脱色时,应重新领取新文件同时交还原文件;文件丢失时,向文件发放部门重新申请领取新文件。4.6.5所有失效或作废文件由相关部门及时从使用现场撤出,加盖“作废”印章,防止作废文件的非预期使用;对于作废文件因保留信息等需要不能销毁而需保存的,须经管理者代表批准,加盖“作废留存”印章,并在《文件、资料废弃记录表》上加以注明。4.7文件的修改文件的修改包括换版、更改、补充,由体系管理办负责。4.7.1 文件的持有者在使用过程中发现内容不适用时,由持有者提供更改申请,并填写《文件更改申请表》送交体系管理办。4.7.2 文件更改的审批,应由原审批人进行,当原审批人不在职时,可由接替其岗位的人员审批,但其应获得审批所需要的有关背景资料。4.7.3 文件经过多次更改或需修改内容超过原文的三分之一时,应由公司组织专业人员修订换版,由体系管理办在原《文件更改申请单》上注明,报管理者代表审批。4.7.5 有关工艺、技术、程序的重要文件,应经必要的验证后由原批准者审批。4.8文件的废弃与销毁4.8.1废弃文件时,记录作废原因,经过有关部门的审核,得到有关文件最终认可者的认可后,通报给体系管理办,原文件发放部门在作废文件上加盖“作废”印章并收回。4.8.2文件被作废后,文件控制部门在《文件发放回收记录》上作有关文件编号的删除标识,登记在《文件、资料废弃记录表》上,并整理文件目录。4.8.3文件被作废后,因特殊需要留存的,应在原文件上加盖“作废留存”印章,并与现行文件分开保存。4.8.4文件的销毁由各部门提出申请,经管理者代表批准,体系管理办实施。4.9 文件的复制任何部门未经许可不准私自复印、拷贝文件,需要复制文件时,应向管理部提出申请,经原文件批准人核准后方可复制。5.相关记录《文件发放回收记录》《文件借阅、复制记录》《文件、资料废弃记录表》《文件更改申请单》《文件销毁申请》《文件有效性检查表》

9. 公司档案管理制度及流程

必要档案管理制是好的开始为保证公司文件的完整,便于查找利用,做好收集、立卷、保管、等工作,维护文件档案的完整和安全,特制定本制度。 一、公司设立文件档案管理专员,切实做好文件档案的收集、分类、整理、立卷、归档工作,保证文件档案资料的齐全完整,提高案卷质量,使文件档案管理工作达到标准化、制度化、规范化的要求,并逐步实现电子信息化管理。 二、凡是公司在工作中形成的文件和具有查考利用价值的各类资料、原始记录、出版物、各种图表薄册、照片以及与本公司生产经营活动相关的上级事文等都要齐全完整地收集、整理、立卷、保管。 三、人力资源专员要做好公司员工人事档案的收集、整理、立卷、管理工作,确保资料完整。 四、档案管理员要对公司安全生产相关文件资料专门建档。进行管理。 五、立卷应根据其相互联系、保存价值分类整理立卷,保证档案的齐全、完整,能反映公司的主要情况,以便于保管和利用。 六、文件资料档案的保管、查阅。 1、所有档案必须入框上架,科学排列,便于查找,避免暴露或捆扎堆放。 2、文件柜、档案室要保持整洁卫生,认真做好文件档案“八防”工作,特别是档案室防火、防鼠、防湿、防盗工作要常抓不懈,要定期检查、经常核对文件档案资料,发现问题及时处理、报告并做好相关记录,确保文件档案资料的完整与安全。 七、公司内部员工因工作需要查阅档案资料,须报请公司分管领导批准,外单位人员要查阅、复印公司档案,必须持单位介绍信并经本公司分管领导批准后,方可查阅;公司所有档案一律不允许外借。不论是谁查阅、复印档案,公司档案管理员都必须如实进行登记,注清查阅时间、查阅内容、查阅人姓名、批准领导、是否复印等相关内容。 八、对于公司机密文件及档案的管理,要有专柜存放并单独设锁,无关人员不准接触,工作人员要严守机密。

10. 公司的文档如何管理

采用会博通综来合文档管理系源统

实现文档一体化管理

文档资料承载企业的发展记忆、经验以及成果,一般管理只停留在个人或部门层面,这些重要的文档会因为员工离职而丢失,因为时间推移而失去记忆,也会因为使用不规范而出现遗失、损坏,更有被恶意扩散导致形成损失的可能。

文档一体化管理全流程

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